Государственная программа «Содействие занятости населения»
Целью государственной программы «Содействие занятости населения» является создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач государственной программы:
предотвращение роста напряженности на рынке труда;
привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями экономики;
содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами
Индикаторы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 |
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за в органы службы занятости % | 65 | 65 | 67 | 67 | 70 |
Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев в общей численности безработных граждан, (процент) | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 5,0 |
Коэффициенты частоты производственного травматизма со смертельным исходом на 1000 работающих (промилле) | 0,08 | 0,075 | 0,07 | 0,065 | 0,045 |
Численность высококвалифицированных иностранных специалистов, получивших разрешение на работу на территории Российской Федерации (человек) | 11 400 | 11 800 | 12 000 | 12 300 | 13 100 |
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Содействие занятости населения» в 2014 году – 73 655,8 млн. рублей, в 2015 году – 73 818,1 млн. рублей и в 2016 году – 73 557,8 млн. рублей.
|
|
Направление
Инновационное развитие и модернизация экономики (17 программ),
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» представлены в таблице:
Наименование | 2013 год (Закон № 216-ФЗ) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
Паспорт ГП | Проект | Отклонение от Паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Паспорт ГП | Проект | Отклонение от Паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Паспорт ГП | Проект | Отклонение от Паспорта | Изменение к предыдущему году, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4/2*100 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=8/4*100 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14=12/8*100 | ||
Всего млн. рублей | 122 461,2 | 126 965,8 | 1 3 2 626,0 | 2 5 660,2 | 108,3 | 117 285,9 | 124 335,9 | 7 050,0 | 93,7 | 114 590,4 | 116 285,5 | 1 695,1 | 80,6 | ||
в том числе: | |||||||||||||||
Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | 7 719,1 | 16 862,5 | 14 954,9 | -1 907,6 | 193,7 | 12 260,0 | 9 449,4 | -2 810,6 | 63,2 | 9 060,0 | 9 804,4 | 744,4 | 103,8 | ||
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 21 845,0 | 23 040,0 | 21 569,8 | -1 470,2
| 98,7 | 23 040,0 | 21 978,3 | 1 061,7 | 101,8 | 17 500,0 | 16 720,0 | -780,0 | 39,8 | ||
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости» | 46 487,5 | 37 711,9 | 40 602,2 | 2 890,3 | 87,3 | 37 745,6 | 39 737,7 | 1 992,1 | 97,9 | 38 050,6 | 40 715,1 | 2 664,5 | 102,5 | ||
Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 2 933,3 | 353,5 | 5 496,1 | 5 142,6 | 187,4 | 258,8 | 5 391,8 | 5 133,0 | 98,1 | 121,3 | 2 391,8 | 2 270,5 | 44,4 | ||
Подпрограмма «Стимулирование инноваций» | 38 742,1 | 12 414,1 | 8 623,8 | -3 790,3 | 22,3 | 12 158,6 | 8 644,0 | -3 514,6 | 100,2 | 9 232,7 | 8 644,5 | -588,2 | 100,0 | ||
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования естественных монополий и иных регулируемых организаций и развитие стимулирующего регулирования» | 721,5 | 696,1 | 686,8 | -9,3 | 95,2 | 699,5 | 693,1 | -6,4 | 100,9 | 713,1 | 693,1 | -20,0 | 100,0 | ||
Подпрограмма «Кадры для инновационной экономики» | 524,6 | 533,7 | 512,6 | -21,1 | 97,7 | 533,8 | 511,9 | -21,9 | 99,9 | 535,3 | 511,9 | -23,4 | 100,0 | ||
Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | 158,3 | 168,9 | 174,5 | 5,6 | 110,2 | 169,3 | 170,1 | 0,8 | 97,5 | 185,7 | 170,1 | -15,6 | 100,0 | ||
Подпрограмма «Формирование официальной статистической информации» | 3 329,8 | 12 235,1 | 13 202,8 | 967,7
| 396,5 | 12 150,4 | 15 403,2 | 3 252,8 | 116,7 | 24 457,7 | 22 637,3 | -1 820,4 | 146,9 | ||
Подпрограмма «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» | 0,0* | 22 950,0 | 26 802,5 | 3 852,5 | - | 18 269,9 | 22 356,4 | 4 086,5 | 83,4 | 14 734,0 | 13 997,3 | -736,7 | 62,6 |
Государственная программа
«Развитие промышленности и повышение
Ее конкурентоспособности»
Целью государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» является создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду и разработке передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения обороноспособности страны.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами (таблица ):
Индикаторы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Динамика производства к 2011 году (процент) | 110,8 | 117,4 | 123,6 | 130,1 | 157,4 | ||
Индекс роста производительности труда, год к году,% | 105,6
| 105,0 | 105,6 | 104,8 | 105,6 | ||
Экспорт российских высокотехнологичных товаров ,% | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 2 |
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2014 году – 151 124,4 млн. рублей, в 2015 году – 154 405,8 млн. рублей и в 2016 году – 158 251,7 млн. рублей.
Государственная программа
«Развитие транспортной системы»
Целями государственной программы «Развитие транспортной системы» являются:
ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
повышение доступности транспортных услуг для населения;
повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами (таблица ):
Индикаторы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Транспортоемкость ВВП (процент к 2011 году) | 99,4 | 99,3 | 99 | 98,9 | 94,7 |
Транспортная подвижность населения (процент к 2011 году) | 112,2 | 117,7 | 123,2 | 128,9 | 151,1 |
Экспорт транспортных услуг (процент к 2011 году) | 120,7 | 132,7 | 147,1 | 158 | 204,5 |
Число происшествий на транспорте (процент к 2011 году) | 99,5 | 92,5 | 85,5 | 79,6 | 68,6 |
Строительство и реконструкция автодорог федерального значения (км) | 451,5 | 566,2 | 652,5 | 734,2 | 1 344,8 |
Авиационная подвижность населения на региональных и местных авиалиниях(процент к 2011 году) | 157,5 | 164,1 | 172,3 | 180,9 | 212,7 |
Транспортная подвижность населения на ж/д транспорте (процент к 2011 году) | 105,8 | 107,5 | 109,7 | 113 | 122,8 |
Увеличение производственной мощности российских портов (млн. тонн в год) | 54 | 54 | 55 | 51 | 22 |
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» представлены в таблице:
млн. рублей
Наименование | 2013 год (Закон № 216-ФЗ) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||
Паспорт ГП | Проект | Отклонение от Паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Паспорт ГП | Проект | Отклонение от Паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Паспорт ГП | Проект | Отклонение от Паспорта | Изменение к предыдущему году, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4/2*100 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=8/4*100 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14=12/8*100 |
Всего: | 656 784,1 | 686 628,7 | 706 376,2 | 19 747,5 | 107,6 | 688 258,7 | 755 396,6 | 67 137,9 | 106,9 | 786 135,1 | 777 278,7 | -8 856,4 | 102,9 |
в том числе: | |||||||||||||
Подпрограмма «Магистральный железнодорожный транспорт» | 42 556,2 | 37 300,6 | 74 291,1 | 36 990,5 | 174,6 | 39 531,9 | 87 922,6 | 48 390,7 | 118,3 | 33 307,4 | 55 437,0 | 22 129,6 | 63,1 |
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 174 583,9 | 211 132,5 | 211 167,3 | 34,8 | 121,0 | 224 586,8 | 224 633,5 | 46,7 | 106,4 | 243 842,8 | 243 870,0 | 27,2 | 108,6 |
Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» | 16 676,9 | 19 584,0 | 19 131,3 | -452,7 | 114,7 | 17 996,2 | 17 516,0 | -480,2 | 91,6 | 18 623,9 | 17 425,7 | -1 198,2 | 99,5 |
Подпрограмма «Морской и речной транспорт» | 15 699,7 | 15 905,8 | 15 583,0 | -322,8 | 99,3 | 15 974,0 | 15 813,3 | -160,7 | 101,5 | 16 430,0 | 15 813,5 | -616,5 | 100,0 |
Направление3 Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности »
Целью государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также доверия к органам внутренних дел Российской Федерации со стороны населения.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач государственной программы:
повышение качества и эффективности предварительного следствия;
повышение эффективности оперативно-розыскной деятельности и дознания;
повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и государственной охраны имущества;
повышение безопасности дорожного движения;
обеспечение высокого боевого потенциала и совершенствование служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России;
повышение качества функционирования системы МВД России.
Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами (таблица ):
Индикаторы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2020 год |
Количество тяжких и особо тяжких преступлений, уголовные дела о которых впервые приостановлены по п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (остаток нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений) по отношению к 2011 году (процент) | 97,8 | 96,7 | 95,6 | 95,2 | 93,9 |
Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах, по отношению к 2011 году (процент) | 100 | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 92,0 |
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в расчете на 100 тыс. населения) | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,3 | 13,9 |
Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов (доля положительных оценок в числе опрошенных) (процент) | 44,5 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 50,0 |
Удельный вес возмещенного ущерба от фактически причиненного по уголовным делам, оконченным следователем (процент) | 72,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 85,0 |
Расходы федерального бюджета в 2013 – 2016 годах на государственную программу Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» представлены в таблице :
млн. рублей
Наименование | 2013 год (Закон № 216-ФЗ)* | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||
Паспорт ГП | Проект | Отклонение от Паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Паспорт ГП | Проект | Отклонение от Паспорта | Изменение к предыдущему году, % | Паспорт ГП | Проект | Отклонение от Паспорта | Изменение к предыдущему году, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4/2*100 | 7 | 8 | 9=8-7 | 10=8/4*100 | 11 | 12 | 13=12-11 | 14=12/8*100 |
Всего | 912 694,9 | 910 979,7 | 906 079,1 | -4 900,6 | 99,2 | 912 216,8 | 906 463,0 | -5 753,8 | 100,0 | 964 786,1 | 912 110,0 | -52 676,1 | 100,6 |
в том числе: | |||||||||||||
Подпрограмма «Предварительное следствие» | 27 496,7 | 27 457,7 | 27 932,4 | 474,7 | 101,6 | 27 457,7 | 27 932,4 | 474,7 | 100,0 | 28 803,0 | 27 932,4 | -870,6 | 100,0 |
Подпрограмма «Полиция» | 469 631,5 | 470 269,7 | 468 524,3 | -1 745,4 | 99,8 | 470 709,6 | 468 568,0 | -2 141,6 | 100,0 | 493 774,4 | 468 568,0 | -25 206,4 | 100,0 |
Подпрограмма «Внутренние войска МВД России» | 89 962,4 | 90 910,4 | 90 955,2 | 44,8 | 101,1 | 90 910,4 | 89 693,0 | -1 217,4 | 98,6 | 95 364,9 | 89 693,8 | -5671,1 | 100,0 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | 323 604,3 | 320 341,9 | 316 782,2 | -3 559,7 | 97,9 | 321 139,1 | 318 371,0 | -2 768,1 | 100,5 | 344 728,9 | 324 017,4 | -20 711,5 | 101,7 |
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 885,0 | -115,0 | 94,2 | 2 000,0 | 1 898,5 | -101,5 | 100,7 | 2 114,9 | 1 898,4 | -216,5 | 99,9 |
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2014 году – 906 079,1 млн. рублей, в 2015 году – 906 463,0 млн. рублей и в 2016 году – 912 110,0 млн. рублей.
Дата добавления: 2022-01-22; просмотров: 25; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!