Анализ выпуска и реализации готовой продукции
Анализ объема продукции
Для проведения анализа производства и реализации продукции необходима производственная программа предприятия. Это задание по выпуску продукции определенной номенклатуры и ассортимента, высокого качества и в оптимальных количествах с тем, чтобы эту продукцию можно было реализовать и получить прибыль.
Устойчивое функционирование предприятия в условиях рыночной экономики зависит от того, на сколько оно имеет гибкую производственную программу. От выполнения плана производства и реализации продукции зависят такие показатели работы предприятия, как себестоимость, прибыль, рентабельность.
На предприятии производится один вид продукции. Можно выделить основные планируемые показатели хозяйственной деятельности (табл.1)
2007 | 2008 | 2009 | ||||
план | факт | план | факт | план | факт | |
Год | 37500 | 43200 | 53400 | 51900 | 56100 | 66900 |
1 квартал | 8100 | 9900 | 12300 | 13800 | 13200 | 19800 |
2 квартал | 9000 | 10200 | 12900 | 12000 | 14100 | 15600 |
3 квартал | 10200 | 10800 | 14100 | 12600 | 14100 | 14400 |
4 квартал | 10200 | 12300 | 14100 | 13500 | 14700 | 17100 |
Реализация продукции | 39600 | 58500 | 54000 | 48000 | 60000 | 57000 |
На основании имеющихся данных проанализируем выполнение плана по выпуску продукции и динамику объема производства и реализации.
Таблица 2. Выполнение плана производства. (тыс.рублей ). (Данные главной таблицы №1)
|
|
ГОД | план | факт | В % к плану | Отклонение от плана |
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 |
Вывод: По данным таблицы объем реализованной продукции является важным показателем деятельности предприятия (табл.3)
Таблица 3 Выполнение плана реализации (тыс. рублей)
год | план | Факт | В % к плану | Отклонение от плана |
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 |
Вывод: По данным таблицы выполнение плана реализации мы видим, что
Динамика объема производства. Таблица 4
(Данные таблицы №1).
Год | Объем производства | Абсолютный прирост | Темп роста Базисный | Темп роста цепной |
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 |
Динамика объема реализации. Таблица 5
(Данные таблицы №1)
Год | Объем реализации | Абсолютный прирост | Темп роста Базисный | Темп роста цепной |
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 |
Анализ структуры и ритмичности производства
1.3.
|
|
Важное значение при изучении деятельности предприятия имеет анализ ритмичности производства продукции.
Ритмичность - это равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и ассортименте, предусмотренных планом.
Ритмичная работа является основным условием своевременного выпуска и реализации продукции. Неритмичность ухудшает все экономические показатели:
• Снижается качество продукции
• Увеличивается объем незавершенного производства и сверхплановые остатки готовой продукции на складах
• Замедляется оборачиваемость капитала
• Не выполняются поставки по договорам
• Не вовремя поступает выручка, из-за чего возникает дефицит денежного потока
• Перерасходуется фонд заработной платы.
Все это приводит к повышению себестоимости продукции, уменьшению суммы прибыли, ухудшению финансового состояния предприятия.
Проведем анализ ритмичности производства и полученные результаты сведем в таблицу 6.
(Данные таблицы №1) Табл.6
Период | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
план | факт | К ритм | план | факт | К ритм | план | факт | К ритм | |
1 кв. | |||||||||
2 кв. | |||||||||
3 кв. | |||||||||
4 кв. | |||||||||
Год |
|
|
Таблица: 6»А»
Период | Выпуск прод. | Удел. вес | Выполн. плана | Доля произ. зачтен | ||
план | факт | план | факт | |||
1 кв. | ||||||
2 кв. | ||||||
3 кв. | ||||||
4 кв. | ||||||
Всего |
Таблица: 6»Б»
Период | Выпуск прод. | Удел. вес | Выполн. плана | Доля произ. зачтен | ||
план | факт | план | факт | |||
1 кв. | ||||||
2 кв. | ||||||
3 кв. | ||||||
4 кв. | ||||||
Всего |
Таблица: 6»В»
Период | Выпуск прод. | Удел. вес | Выполн. плана | Доля произ. зачтен | ||
план | факт | план | факт | |||
1 кв. | ||||||
2 кв. | ||||||
3 кв. | ||||||
4 кв. | ||||||
Всего |
|
|
Вывод:
Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и экономическая оценка их использования
Необходимым условием выполнения планов по производству продукции, снижению ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности является полное и своевременное обеспечение предприятия сырьем и материалами необходимого ассортимента и качества.
Уровень обеспеченности предприятия сырьем и материалами определяется сравнением фактического количества закупленного сырья с их плановой потребностью. Проверяется также качество полученных материалов от поставщиков, соответствие их стандартам, техническим условиям.
Задачи анализа обеспеченности и использования материальных ресурсов:
1. Оценка степени выполнения планов материально-технического снабжения, степени их выполнения.
2. Оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов.
Источники информации: договоры на поставку сырья и материалов, ф.№5-з о затратах на производство, сведения аналитического учета о поступлении, расходе и остатках материальных ресурсов.
Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 242; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!